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送心意

鋒利老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 14:14

您好。借固定資產(chǎn)100 貸以前年度損益調(diào)整100.
比如一年折舊20。借以前年度損益調(diào)整20  貸:累計(jì)折舊20.
借:以前年度損益調(diào)整 80 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)80

鋒利老師 解答

2019-12-04 14:14

就是相當(dāng)于把固定資產(chǎn)重新做一遍分錄,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替,最后把損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。今年就可以正常用管理費(fèi)用科目

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 14:15

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益,老師怎么做

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 14:17

這樣做對(duì)嗎?

鋒利老師 解答

2019-12-04 15:07

您好。小企業(yè)準(zhǔn)則雖沒有了這個(gè)科目,但是實(shí)務(wù)中大多還是可以在損益里面增加這個(gè)一級(jí)科目核算的,或者可以hi直接計(jì)入本期損益,因?yàn)槟@個(gè)金額不算很大,應(yīng)該不至于改變利潤(rùn)的方向吧?

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您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2019-12-04 11:03:56
借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-20 10:29:19
這個(gè)沒有金額限制的,如果你公司需要管理這個(gè)物品,那就入固定資產(chǎn),如果不用,金額不超5000的直接入費(fèi)用就可以了。
2016-09-02 14:43:13
你好! 應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 …計(jì)提折舊時(shí),是不影響固定資產(chǎn)原值的(所以不可以貸固定資產(chǎn),應(yīng)該貸累計(jì)折舊科目)
2020-06-28 11:48:25
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調(diào)整余額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-06-01 15:46:07
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