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于2017-07-03 12:49 發(fā)布 ??1253次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-03 12:50
進行補結轉成本625元處理,當然必須等有收入時再操作
@ 追問
2017-07-03 17:39
老師,我們公司是一般納稅人,我按照正規(guī)的方法計算出凈利潤是70597.39,然后,需要繳納增值稅17649.10,老板,說別的公司都不用繳納增值稅,為什么我用繳納,讓我自己亂寫一些成本或者費用,進去,少交一些,就是繳納幾百,我改怎么辦
李愛文老師 解答
2017-07-03 17:55
亂寫成本,是不行的,但是可以計提一下費用處理,但后期必須有發(fā)票來。交幾百不太現(xiàn)實。
2017-07-03 17:58
你說的是人工的工資吧,除了這個還有哪些呢
2017-07-03 17:59
人工工資可以計提,還有沒有租賃費等
2017-07-03 18:01
好的,比方我們租賃老板的車,實際沒有,這樣行嗎,先一次性支付借:管理費用——租賃費 貸:其他應付款 這樣合理嗎
2017-07-03 18:03
這樣不合理,需要租賃協(xié)議,并交租賃的稅,到稅務代開租賃發(fā)票
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如果,之前結轉成本有誤,怎么辦,少結轉625,怎么在賬面是進行調整
答: 進行補結轉成本625元處理,當然必須等有收入時再操作
上年多結轉成本如何調整
答: 你好,是庫存商品結轉到主營業(yè)務成本的時候多結轉 了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!去年12月份因暫估入庫錯誤導致結轉成本錯誤,在今年1月份的賬務中如何調整呢?
答: 同學你好,很高興為你解答,是這個成本結轉多了,還是成本結轉少了呢?
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?
討論
上月多計收入,并已經結轉成本,算出當月利潤,須怎么樣調整?
我期末結轉成本 出現(xiàn)成本調整負數(shù) 沒明白是什么意思哈
老師,在做收入時候必須結轉成本對嗎?如果發(fā)現(xiàn)成本結轉金額錯誤,多結轉了成本的金額,我可以怎么調整?
我想問下跨年度調整數(shù)量金額賬怎么調整、因為上年度金額結轉成本結轉少了
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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@ 追問
2017-07-03 17:39
李愛文老師 解答
2017-07-03 17:55
@ 追問
2017-07-03 17:58
李愛文老師 解答
2017-07-03 17:59
@ 追問
2017-07-03 18:01
李愛文老師 解答
2017-07-03 18:03