@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師,請問我提前支付材料款,會計分錄:借:預付賬款,貸 銀行存款然后收到發(fā)票之后,會計分錄:借:原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅),貸:預付賬款這樣寫對嗎?
答: 您好 是的 分錄這么寫正確
公司購進一批材料一共20000元,增值稅1000元,上個月付一半的錢,這個月貨到,下個月對方開票我們補齊余款,收到材料時,做的會計分錄為什么是貸預付賬款21000而不是借預付賬款11000呀?
答: 你好,有先預付的情況下,取得發(fā)票全額計入預付,而不是一部分預付,一部分應付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買材料價款100000增值稅16000原已預付50000材料已驗收入庫 怎么寫會計分錄
答: 借原材料100000 應交稅費-進項稅16000 貸預付賬款50000 銀行存款66000

