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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-03 18:07

你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
應交稅費應交增值稅減免稅款

小敏 追問

2022-11-03 19:58

應交稅費銷項進項轉出未交增值稅減免稅款這些分錄寫過,憑證最下方還用合計嗎

郭老師 解答

2022-11-03 20:03

對的
需要填寫的你好

小敏 追問

2022-11-03 21:23

單位醫(yī)療要到12月一次性扣除9-12月這幾個月的費用,在每個月計提的時候還用計提醫(yī)療嗎

郭老師 解答

2022-11-03 21:24

對的
需要按月計提

小敏 追問

2022-11-03 21:27

計提了先放那是吧,等扣的時候再沖減應付職工薪酬?

郭老師 解答

2022-11-03 21:27

可以的,可以這么做的

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相關問題討論
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
這個分錄是要結轉的
2019-01-04 16:16:43
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