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送心意

青檸

職稱會計實(shí)務(wù)

2017-06-29 22:52

我司代理一品牌銷售,廠家根據(jù)銷量返回我司一定金額的獎勵,請問是交營業(yè)稅還是增值稅?.

青檸 解答

2017-06-29 23:08

"您好!您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)的規(guī)定,一、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅或營業(yè)稅:(一)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務(wù)的收入,例如進(jìn)場費(fèi)、廣告促銷費(fèi)、上架費(fèi)、展示費(fèi)、管理費(fèi)等,不屬于平銷返利,不沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金,應(yīng)按營業(yè)稅的適用稅目稅率征收營業(yè)稅。(二)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金,不征收營業(yè)稅。因此,若您企業(yè)是向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤的返還收入,不征收營業(yè)稅。歡迎您再次咨詢!".

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我司代理一品牌銷售,廠家根據(jù)銷量返回我司一定金額的獎勵,請問是交營業(yè)稅還是增值稅?.
2017-06-29 22:52:55
這種情況下有差異是允許的!
2020-03-11 15:46:00
你好,收入的口徑都是一致的,都是不含稅收入金額
2018-03-26 11:04:30
要填,減免稅申報表也要填
2016-09-13 10:44:23
現(xiàn)金折扣,折扣前的銷售額是增值稅的銷售額。商業(yè)折扣,在金額欄注明商業(yè)折扣的,按照折扣后的銷售額,作為增值稅的銷售額。銷售折讓,無需沖減上期銷售額,直接沖減本期的銷售額,以沖減銷售折讓后的銷售額為增值稅銷售額
2022-10-19 13:59:48
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