
月末必須把增值稅銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前的財務都不做結(jié)轉(zhuǎn)。以前還有留抵稅額。
答: 可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
請問財務報表應交稅費為進項留抵額,負數(shù)。增值稅表的進項留抵額沒有錄入,現(xiàn)在想把財務的進項留抵銷掉,也就是那筆進項稅不用了,增值稅報表中也不做更正,財務報表要怎么銷?
答: 您好!你這個要求處理不了。正常來說,要么就都更正,要么就都不更正。只更正一個對不上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。

