
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應付賬款-電力公司,借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
答: 你好,計入 借;應付賬款或預付賬款 貸;銀行存款
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應付賬款-電力公司,借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
答: 您好,可以的,但是等收到發(fā)票時,要把發(fā)票放到這張憑證下面作為附件的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用公賬銀行存款支付餐費會計分錄是不是借管理費用-業(yè)務(wù)招待費貸:銀行存款
答: 你好!對的,會計分錄是對的。
我想問一下前期有一筆付款,借:管理費用 貸:銀行存款,實際是從私戶走的,我該怎么調(diào)整,才能使銀行存款賬面和銀行對賬單的余額一致呢
會計記賬,一張報銷單,銀行轉(zhuǎn)賬付給甲差旅費100,付給乙公司飛機票2000,分錄要借管理費2100,貸銀行存款2100 。還是銀行存款100 銀行存款2000。要分開記么?
支付銀行短信費,銀行支付: 1, 會計分錄: 借:財務(wù)費用 貸銀行存款 2, 會計分錄 借: 管理費用-通信費 貸 銀行存款 那一種比較好
沒有墊付醫(yī)藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應付款,貸:銀行存款對嗎?










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


