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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-02 10:07

老師,我的意思是外帳會計按照發(fā)票記賬,借:管理費用 貸:銀行存款-招行,實際這筆款是用私戶付款的,招行公戶沒有這筆付款,現(xiàn)在公戶招行銀行賬和企業(yè)賬面對不上,我該怎么調(diào)整這筆分錄,使企業(yè)銀行賬和銀行實際賬面相等

心晴鐘靈毓秀 追問

2016-09-02 10:41

那摘要和記賬憑證后面要付什么原始憑證嗎

鄒老師 解答

2016-09-02 09:58

借;銀行存款   貸;其他應付款
做一筆這個調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-09-02 10:08

你好,我知道,就是做這個調(diào)整分錄,金額就可以對上了

鄒老師 解答

2016-09-02 10:41

你好,可以是之前的記賬憑證復印件

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;其他應付款 做一筆這個調(diào)整分錄
2016-09-02 09:58:21
要的,不同的費用,要分別計入不同的費用科目的
2020-11-16 14:45:40
一次是700一次是全部取走怎么辦---全部取走是什么意思?
2019-10-10 17:05:13
借方表示銀行存款金額增加,貸方表示銀行存款金額減少。
2019-12-10 17:09:19
這個做財務費用手續(xù)費下面
2020-05-15 15:30:43
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