
我想問(wèn)一下前期有一筆付款,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,實(shí)際是從私戶走的,我該怎么調(diào)整,才能使銀行存款賬面和銀行對(duì)賬單的余額一致呢
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 做一筆這個(gè)調(diào)整分錄
老師,銀行對(duì)賬單上有一筆報(bào)銷款21644.76是匯出來(lái)的,那我做分錄的時(shí)候要找出是哪一些的報(bào)銷款項(xiàng)嗎?還是直接就做成借管理費(fèi)用21644.76,貸銀行存款21644.76的一筆分錄
答: 要的,不同的費(fèi)用,要分別計(jì)入不同的費(fèi)用科目的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行返的賬戶管理費(fèi)。 借 銀行存款, 貸: 管理費(fèi)用 -賬戶管理費(fèi) 對(duì)嗎
答: 借 銀行存款, 借: 管理費(fèi)用 -其他(紅字)








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遠(yuǎn)方 追問(wèn)
2020-11-16 14:48
辜老師 解答
2020-11-16 14:49
遠(yuǎn)方 追問(wèn)
2020-11-16 14:50
辜老師 解答
2020-11-16 14:50