增值稅進項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當財務(wù)費用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

老師,我想問一下,我們做了2021年的加計扣除報告,稅局讓我進企稅增加進去,怎么進行申報填寫?
答: 首先按平時申報步驟,填寫申報表,把增值稅申報表依次填寫完成; 2. 回到主表,根據(jù)系統(tǒng)自動計算,看一下當期應(yīng)交增值稅金額; 3. 使用加抵減的稅額,找到增值稅申報表附表,看最下面表二,就是填寫加計扣除的地方;
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我們企業(yè)使用了進項稅加計扣除,有進項稅額需要轉(zhuǎn)出,是轉(zhuǎn)出額按照1.1的比例轉(zhuǎn)出嗎?申報表如何填寫呢?
答: 進項轉(zhuǎn)出的需要轉(zhuǎn)出加計扣除10% 在附表二調(diào)減里面填寫
你好,我想請問一下,我們公司是一般納稅人企業(yè),增值稅我已申報完成了,在申報附加稅時,為什么點擊填寫申報表時 沒有反應(yīng),進不去?
老師,麻煩幫我看下我這邊增值稅申報表填對沒有,是這樣的,我們這個月進項比銷項大,我們行業(yè)可以加計扣除,加計扣除填對沒有?還有就是主表的進項稅那里需不需要加上加計扣除數(shù)??
老師,我沒明白,車輛去年加計扣除了50%,剩余的50%我在一季度進行了加計扣除填報,這樣填對嗎 車輛加計扣除去年匯算清繳填報了50%,今年一季度把剩余的50%填報所得稅減免,這樣填報對嗎


實操學堂 追問
2022-10-27 10:42
易 老師 解答
2022-10-27 11:14