建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

請(qǐng)問已認(rèn)證過的發(fā)票,對(duì)方單位說開多了需要拿回去,重新開,這種我這邊怎么操作呢?
答: 你好,你剛才說這個(gè)發(fā)票不能退回了,你給他開紅字信息表,然后他給你開紅字發(fā)票重新開。
老師好,我想請(qǐng)問下我是購買方,銷售方去年開給我的發(fā)票,我已經(jīng)驗(yàn)證過了,但是現(xiàn)在對(duì)方說要重新開具,這張發(fā)票要沖紅,那我這邊需要怎么操作呢??謝謝!
答: 您好,您需要給對(duì)方開紅字信息表。參考這個(gè)步驟就可以了https://jingyan.baidu.com/article/f96699bb7e391dc94f3c1b51.html
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年5月份給對(duì)方開的專票稅號(hào)錯(cuò)了,前幾天對(duì)方單位才發(fā)現(xiàn)并且已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方現(xiàn)要求重開,我這邊是怎么操作?
答: 采購方填寫紅字信息表。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
是供應(yīng)商機(jī)動(dòng)車發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對(duì)方要求重新開具發(fā)票,這邊需要如何操作呢?
對(duì)方給我們開的增值稅發(fā)票,我這邊已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但對(duì)方通知說發(fā)票開多了,要求退回,請(qǐng)問應(yīng)該如何操作,如何做賬
有張發(fā)票這個(gè)月的已經(jīng)認(rèn)證了,但是對(duì)方開錯(cuò)了,這種這邊要怎么處理?對(duì)方自己作廢重開么?這邊需要做什么
老師~上月我收到一張發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在退回去要他們重開,請(qǐng)問我這邊要怎么操作呢?





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