
老師~上月我收到一張發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在退回去要他們重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么操作呢?
答: 你好,你單位開(kāi)紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,3月工廠開(kāi)了一張發(fā)票,我退稅認(rèn)證了,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有錯(cuò)誤,要退回去重新開(kāi),應(yīng)該怎么操作
答: 你好 是專票還是普票 購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證這個(gè)專票了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000





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