你好,老師,只有一項一萬二的技術(shù)服務(wù)費收款,這是要以工資的形式開出去的,現(xiàn)在還在賬上,免稅 利潤表里稅金及附加,還用寫嗎?稅金是360,但是是免稅的 還有資產(chǎn)負(fù)債表里,貨幣資金期末余額寫的12000,然后應(yīng)付職工薪酬寫的12000,這一萬二還在賬戶里,還沒有開工資,這樣寫對嗎? 老師,企業(yè)所得稅季報,是不是就寫營業(yè)收入和營業(yè)成本就可以,不用填寫稅金什么的,謝謝
能干的煎餅
于2022-10-24 21:43 發(fā)布 ??452次瀏覽
- 送心意
王小龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2022-10-24 21:58
同學(xué)您好,
1、免稅的部分要寫分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 360
貸:營業(yè)外收入 360
2、沒有開工資,您寫的是對的
3、所得數(shù)收入您填(12000-360),成本填12000,利潤總額是0,就行,也不用繳稅
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同學(xué)您好,
1、免稅的部分要寫分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅? ?360
? 貸:營業(yè)外收入? ? ?360
2、沒有開工資,您寫的是對的
3、所得數(shù)收入您填(12000-360),成本填12000,利潤總額是0,就行,也不用繳稅
2022-10-24 21:58:24

你好!
應(yīng)稅所得=60000*(1-20%)=48000
2019-11-11 20:54:40

就是看計入成本費用的工資,就能抵減要交的所得稅
2019-11-13 16:54:05

同學(xué),你好,因為職工薪酬 也是費用,看是否符合稅法的扣除標(biāo)準(zhǔn)。
2021-04-16 11:49:36

高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)局會備案的。你就按你利潤表數(shù)據(jù)填寫就可以。
2021-07-14 16:37:43
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