老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

就是我小規(guī)模就做收入的時候:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅 貸:其他應(yīng)收賬款 第二季度才發(fā)現(xiàn)的,我要這么更正呢?
答: 你好,直接用紅字沖掉,做一份正確的分錄,
公司A開給B 公司發(fā)票500,B公司讓C公司付給貨款。A做分錄可以是 借:應(yīng)收賬款--B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅費(fèi) 收款時:借:其他應(yīng)收賬款----C 貸:應(yīng)收賬款--B 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款---C 可以嗎
答: 可以不用通過其他應(yīng)收款核算,但是要附上三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
算增值稅稅負(fù)率是用增值稅除以主營業(yè)務(wù)收入 還是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入?所得稅稅負(fù)率是用應(yīng)納所得稅額除以主營業(yè)務(wù)收入 還是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入


崔毛毛 追問
2017-06-28 11:43
解答
2017-06-28 11:45