老師,員工社保--單位和個人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個問題:①學(xué)堂老師在講實操課的時 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當于是無票費用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會要做年底預(yù)算調(diào)整,請問表格上要求填寫的三項, 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動額的最終金額,三者是 “基準→變動→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

新接手賬務(wù),發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆付款沒有發(fā)票的,現(xiàn)在要怎么處理
答: 你好,付款的時候做 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 就是了
老師,我現(xiàn)在接手的賬去年有二十萬暫估未回來,也沒調(diào)增,現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著,我該怎么處理
答: 您好 應(yīng)該更正匯算清繳申報表 納稅調(diào)增
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下,上一個財務(wù),去年的發(fā)票也沒有入賬,怎么處理?請徐阿富老師回答,其他老師暫不要接手,謝謝!
答: 你好,具體是去年什么內(nèi)容的發(fā)票沒有入賬? 我需要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容來確定計入哪個科目核算的





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