老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎?按你的說法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

貿(mào)易業(yè)務(wù)確認(rèn)收入從總額法變成凈額法,會(huì)計(jì)分錄和增值稅應(yīng)該如何進(jìn)行處理?
答: 你好。會(huì)計(jì)上是按照凈額確認(rèn)的收入,但是增值稅發(fā)票開具、計(jì)稅以及申報(bào),都需要按照全額進(jìn)行。 假如A供應(yīng)商的專柜在甲公司商場(chǎng),10月份銷售了100萬元(不含稅),稅額13萬元,價(jià)稅合計(jì)113萬元。根據(jù)雙方的聯(lián)營協(xié)議,甲公司商場(chǎng)應(yīng)分得20%。A供應(yīng)商在11月份按規(guī)定開具了80%的增值稅專票,甲公司按約定支付了聯(lián)營貨款。 因此,甲公司10月做會(huì)計(jì)處理如下: 借:銀行存款 113萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-聯(lián)營收入 20萬元 合同負(fù)債-A公司 80萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13萬元 11月份收到發(fā)票支付貨款做分錄如下: 借:合同負(fù)債-A公司 80萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10.4萬元 貸:銀行存款 90.4萬元
異地租賃全額預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?確認(rèn)收入的時(shí)候增值稅的會(huì)計(jì)分錄又怎么做?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人符合增值稅免稅政策,確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄和免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

