1.某商場是增值稅一般納稅人。2019年6月初應交稅費﹣應交增值稅進項稅額余 額為0,2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務、 (1)6月8日,零售 A 型熱水器300臺,每臺3000元,商場派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)6月10日,采取有獎銷售方式銷售電視機100臺,每臺2800元,共送出石英表50只,每只200元。 (3)6月15日,收取客戶購買20臺 A 型熱水器的預付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺3000元,因供貨商的原因當期未能向客戶交貨。 (4)6月1日,購進 B 型熱水器100臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進行結(jié)算。 (5)6月3日,購進電視機150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300000元,但商場因資金周轉(zhuǎn)困難只支付了70%的貨款,余款在下月初支付;因質(zhì)量原因,退回某電視機廠上期購進電視機20臺,每臺不含稅單價2000元,并取得廠家開具的紅字發(fā)票。 (6)6月4日,購進 A 型熱水器20臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款420000元,貨款已付。
有耐力的硬幣
于2022-10-23 15:53 發(fā)布 ??1035次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
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你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55

你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41

借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02

你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56

是的,你寫的這個賬務處理確實包含了增值稅。應交稅費—應交增值稅(進項稅額),說明了購入固定資產(chǎn)取得的增值稅,可以一次性全額抵扣。但要注意的是,如果增值稅是在同一個納稅期間內(nèi)的,則應當按照稅收管理機關的規(guī)定,將其按月或季度等納稅期間進行分攤,然后抵扣相應的稅費。此外,還有一些其他的稅務知識,如果想要深入了解,可以參考相關的財稅法規(guī),也可以去學習一些專業(yè)的財稅課程,這樣可以更好地幫助自己理解和掌握這方面的知識。
2023-03-15 18:51:18
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