
有一家公司要跟公司合作一直私募基金,因?yàn)橛谢鹳Y質(zhì),金額很大,管理費(fèi)和認(rèn)購費(fèi)都是打到我公司賬上的,但是人家公司出的是大頭,也就是說如果有1000萬的管理費(fèi)和認(rèn)購費(fèi),其中900萬都是人家的,那么這900萬我們要匯給人家公司的,這900萬我們是不能納稅的,匯給對方后,對方納稅的。做一份約定合同,然后把這900萬用其他應(yīng)付款往來賬給對方可以嗎?
答: 您好,可以的。
老師,老板出錢買公司電腦2000元,這個我要怎么幾帳,是借管理費(fèi),貸其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,這個2000元可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不計(jì)入固定資產(chǎn),是你說的分錄的,等報(bào)銷給老板在沖銷掉其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
要不要先掛一下借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,你問的報(bào)銷未付款的情況嗎
今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??









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劉泳杉 追問
2017-06-28 10:02
劉泳杉 追問
2017-06-28 10:06
王雁鳴老師 解答
2017-06-28 10:15
劉泳杉 追問
2017-06-28 10:31
王雁鳴老師 解答
2017-06-28 10:39