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愉快的蜻蜓
于2021-12-13 09:10 發(fā)布 ??1540次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2021-12-13 09:11
你好,這個2000元可以直接計入管理費用不計入固定資產,是你說的分錄的,等報銷給老板在沖銷掉其他應付款
愉快的蜻蜓 追問
2021-12-13 09:25
但是這個電腦應該也算固定資產啊。
小鎖老師 解答
規(guī)定的5000元一下的可以一次性計入費用
2021-12-13 09:27
我們公司目前沒有盈利,但都是老板出錢去買辦公用品。這些單據都是掛其他應付款。是要寫好報銷單老板回來給老板簽字嗎?
2021-12-13 09:28
對啊,是這個意思的
掛了老板好多其他已經付款的那里。每個單子下都要寫報銷單嗎?還是等統(tǒng)一還款的時候再寫報銷單老板簽字。
2021-12-13 09:29
每個單子都需要寫的啊
2021-12-13 09:31
但目前沒有錢還給老板,只是叫他先簽字嗎?
2021-12-13 09:32
簽完字放那,等有錢了報銷就可以了
2021-12-13 09:33
那是先簽好放每個月的賬先放每個月里面去,到時候統(tǒng)一再報銷是吧?
2021-12-13 09:34
還有現在年底了,不是都要關帳了,我們應該要注意檢查什么。
2021-12-13 09:39
對的,到時候統(tǒng)一報銷,注意檢查自己的結轉啊,費用啊,什么都正常不
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要不要先掛一下借:管理費 貸:其他應付款
答: 你好,你問的報銷未付款的情況嗎
老師好,廠購買了菜,肉,還沒有支付貨款,能不能借:管理費,貸:其他應付款-某公司
答: 不是材料,易耗品,等,其他費用都可以入應付賬款嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,老板出錢買公司電腦2000元,這個我要怎么幾帳,是借管理費,貸其他應付款嗎
答: 你好,這個2000元可以直接計入管理費用不計入固定資產,是你說的分錄的,等報銷給老板在沖銷掉其他應付款
老師,私立學校本學期的教材及學生書本在3月已經收到,款未付,因為價格沒有出來,所以都是學期結束才收到票,然后才付款,稅務這邊喊按全責發(fā)生制,請問這種是按費用嗎?費用是不是要平分到3-7月?3月分錄:借:管理費—辦公費3月的 貸:其他應付款還是應付賬款3月的
討論
老師,集團的管理費我是計入其他應付款,還是應付賬款里呢
之前收別人的17000,現在扣除了稅金和管理費后,把余款退回給人家,借方是:應付還是應收???貸方是其他應付款--私人
我想從個人那收錢 再付出去其他應付款也可以 老師應收也可以吧老師單位集體三險一金 進應付工資立馬老師單位集體三險一金 進應付工資里嗎借管理費 三險一金 貸 應付工資
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 103351 個
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2021-12-13 09:25
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2021-12-13 09:25
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2021-12-13 09:27
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2021-12-13 09:39