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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-21 09:50

 你好;  那你就直接含稅金額入   管理費(fèi)用去;   選擇勾選不抵扣處理; 沒有認(rèn)證嘛   

Lili 追問

2022-10-21 09:53

已認(rèn)證了。

meizi老師 解答

2022-10-21 09:55

 認(rèn)證 了要轉(zhuǎn)出哈;  借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;    

Lili 追問

2022-10-21 16:32

老師我知道要轉(zhuǎn)出,但是我怎么把轉(zhuǎn)出跟進(jìn)項(xiàng)月底平賬

meizi老師 解答

2022-10-21 16:38

 你好;  先開紅字信息表 ; 自己先轉(zhuǎn)出分錄 。 次月報(bào)附表2 轉(zhuǎn)出報(bào)金額  就可以平的; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。    

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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50
你好,月份做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30
你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
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