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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-10-18 09:19

你好,學(xué)員
借應(yīng)付職工薪酬80
管理費(fèi)用2
貸銀行存款82

phoebe 追問

2022-10-18 09:23

老師也就是說,我直接把這2元放到管理費(fèi)用-工資里面還是,放到別的明細(xì)科目里面比較好。
管理費(fèi)用-工資,跟應(yīng)付職工薪酬-工資。最后累計(jì)數(shù)不一樣沒事兒吧?審計(jì)啥的

冉老師 解答

2022-10-18 10:21

直接把這2元放到管理費(fèi)用-工資里面

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你好,學(xué)員 借應(yīng)付職工薪酬80 管理費(fèi)用2 貸銀行存款82
2022-10-18 09:19:34
同學(xué)你好 發(fā)票是咋開的呢
2021-12-16 16:10:55
您好!你重新做工資表,去稅局補(bǔ)充申報(bào)
2018-03-13 14:54:30
老師你好請(qǐng)問這種情況怎么處理。員工應(yīng)發(fā)工資是3985,扣去 個(gè)稅 后14.55元后。實(shí)際發(fā)工資3970.45元。到時(shí)出納發(fā)錯(cuò)啦。按照應(yīng)發(fā)工資3985元發(fā)給了員工。討論后決定該差額,從該員工下月工資中扣除。請(qǐng)問該分錄該如何處理呢
2018-04-11 18:43:58
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2018-12-10 12:59:34
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