1.某商場是增值稅一般納稅人,2019年6月初應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額余收增值額為0,2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù): (1) 6月8日,零售A型熱水器300臺,每合3000元,商場派人負(fù)責(zé)安裝,每合收取安裝費200元。 (2) 6月10日,采取有獎銷售方式銷售電視機(jī)100臺,每自2800元,共送出石英表50只,每只200元。 (3) 6月15日,收取客戶購買20臺A型熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺3000元,因供貨商的原因當(dāng)期未能向客戶交貨。 (4) 6月1日,購進(jìn)B型熱水郴100臺,取得增值稅專用發(fā)果注明價款200 000元,雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)算。 (5) 6月3日,購進(jìn)電視機(jī)150臺,取得增值稅專用發(fā)果注明價款300 000元,但商場因資金周轉(zhuǎn)困難只支付了70%的貨款,余款在下月初支付;因質(zhì)量原因,退回某電視機(jī)廠上期購進(jìn)電視機(jī)20臺,師合不含稅單價2000元,并取得廠家開具的紅字發(fā)票。

學(xué)堂用戶g3a2m8
于2022-10-17 16:02 發(fā)布 ??1760次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
您好,當(dāng)于進(jìn)項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
同學(xué)你好,如果是材料的入賬價值是不包稅款的;
分錄
借,原材料等
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸,應(yīng)付賬款
如果是應(yīng)付賬款的入賬價值是包括應(yīng)付的貨款,增值稅款等;
2021-03-16 16:13:03
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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