
我又找到之前交接的資料,我是按照6月份的科目余額入的,本年累計金額沒有數(shù)據(jù),所以導致我錄入的初始余額和之前的不一樣我們做賬軟件,他的報表是本期數(shù)據(jù),但是我們軟件只能是本年,就會導致期初數(shù)據(jù)和她的不一樣,我的應(yīng)該是7月初數(shù)據(jù),不是年初數(shù)據(jù)就是她給的數(shù)據(jù)沒有本年累計,只有6月本期數(shù)據(jù),我按照那個建賬了,然后是不是報財務(wù)報表的時候只填上我的本期數(shù)就可以了嗎
答: 您好,你直接按照你的本期數(shù)據(jù)就可以了
用財務(wù)軟件建帳套時,期初數(shù)據(jù)錄入時按科目余額錄入時,期初余額是科目余額的期末余額?借方,貸方本年累計是科目余額本年累計發(fā)生額?期初年初余額是根據(jù)上述所鎮(zhèn)自動計算嗎?
答: 你好,新建錄取起初余額就可以啦,別的不用管
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶軟件1月結(jié)賬前,科目余額表本期有數(shù),結(jié)賬后科目余額表是0,本期數(shù)在余額表本年累計,本期
答: 金蝶軟件1月結(jié)賬前,科目余額表本期有數(shù),結(jié)賬后科目余額表是0,本期有數(shù),可能是借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額,最后期初沒有數(shù)據(jù)的情況下,借方減貸方發(fā)生額,最后期末余額也是0

