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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-23 17:08

老師,本期的進項稅額不想抵扣,可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額中么?月末的資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費會發(fā)生變化把,等想抵扣做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額??

小東西 追問

2017-06-24 14:40

沒有認證的

鄒老師 解答

2017-06-23 14:59

應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

鄒老師 解答

2017-06-23 17:23

你好,進項認證了嗎 
如果入賬了就與你有沒有認證沒有關(guān)系的

鄒老師 解答

2017-06-24 14:44

沒有認證,計入待抵扣進項稅額,在財務(wù)報表中應(yīng)交稅費的借方填寫

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相關(guān)問題討論
你好,利潤總額乘以15%。
2021-01-09 15:18:00
您好,第一季度的收入減去成本費用,得出的利潤,再減去以前年度虧損,之后的余額再乘以企業(yè)所得稅率就行。
2017-12-02 13:52:14
你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 借;所得稅費用 ,貸;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2020-07-10 10:43:09
您好,第一季度的收入減去成本費用,得出的利潤,再減去以前年度虧損,之后的余額再乘以企業(yè)所得稅率就行。
2017-12-02 13:52:06
你好,之前年度有虧損。
2021-10-18 11:22:08
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