我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

10月份開增值稅專用發(fā)票14300,由于金額錯誤,11月又重新開具增值稅專用發(fā)票14299.97,有金額差異0.03.會計分錄怎么做?
答: 您好!不用做。按后面開的這個做分錄就好。
開具水費增值稅專用發(fā)票和電費增值稅專用發(fā)票的稅率分別是多少?
答: 你好,都是17%
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某日化廠為增值稅般納稅人, 2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費稅稅額,并編制有關(guān)消費稅的會計分錄。( 高檔化妝品消費稅稅率為15%) (寫出計算過程、 結(jié)果
答: 你好,計算該廠應(yīng)納消費稅=200000*15% 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—消費稅 借:應(yīng)交稅費—消費稅 ??, 貸:銀行存款

