
應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)留抵余額不一致,補(bǔ)增值稅的那個(gè)申報(bào)表調(diào)增了銷售額,賬需要調(diào)銷項(xiàng)嗎?
答: 你好;? 不一致的話 ;? 你調(diào)整銷項(xiàng)稅? 不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
結(jié)賬時(shí)銷項(xiàng)留有一點(diǎn)余額,申報(bào)增值稅時(shí)怎么處理
答: 平常發(fā)生的銷項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),月末有余額是正常的,只有年末時(shí)才需要結(jié)轉(zhuǎn),“結(jié)賬時(shí)銷項(xiàng)留有一點(diǎn)余額”這句話是什么意思?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅還沒申報(bào) 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 但是賬上有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額賬面可以先抵減嗎 還是等申報(bào)了在做處理?
答: 只要你確定所屬期內(nèi)勾選你直接做鏡像就行。

