老師你好,我單位是建筑公司,在外地有一個項目2000萬,項目已經(jīng)完工,相關(guān)成本已經(jīng)入賬,按合同約定給甲方開了1200萬發(fā)票并收取1200萬的工程款,現(xiàn)在甲方要求在工程所在地成立分公司,用分公司開票并收取剩余款項,9月分公司開票400萬收取400萬的工程款,這筆工程款用來支付了之前未支付的材料商貨款,有一家材料商欠款70萬,發(fā)票5月份開到總公司并且已經(jīng)抵扣,我在分公司賬戶付了她70萬貨款,這個賬務(wù)怎么處理呢?分公司我是這樣做的,我弄了三方協(xié)議,把發(fā)票放到復(fù)印到分公司,借工程施工-材料費,借應(yīng)交稅費,進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款。總公司我應(yīng)該如何剔除這筆賬呢?怎樣把總公司賬上的工程施工和應(yīng)付賬款抹平呢
nana
于2022-10-10 18:37 發(fā)布 ??550次瀏覽
- 送心意
立峰老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-10-10 18:54
你好同學(xué)
屬于分公司購的貨物,由供應(yīng)商把發(fā)票紅沖后開給分公司。
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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54

你好同學(xué)
屬于分公司購的貨物,由供應(yīng)商把發(fā)票紅沖后開給分公司。
2022-10-10 18:54:32

進項稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人將已繳納的進項稅額轉(zhuǎn)移到下一個稅款期間。其分錄是借: 應(yīng)付職工薪酬559.12,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 559.12。
例如:某公司在上個月份購買原材料,應(yīng)付賬款4000元,進項稅額400元,下個月份,公司將應(yīng)付賬款4000元和進項稅額400元作為職工薪酬發(fā)放給員工,在此情況下,公司必須將進項稅額400元轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的記賬分錄是:借: 應(yīng)付職工薪酬400元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 400元。
2023-03-06 13:04:30
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立峰老師 解答
2022-10-10 18:55