
小王是個(gè)體工商戶業(yè)主,2021年度取得銷售收入60萬元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出3500元。計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是多少?
答: 你好 是收入的千分之五 實(shí)際發(fā)生額60% 低的 60*10000*5/1000=3000 3500*0.6=2100 所以可以扣2100
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得為10萬,其中8萬分配給業(yè)主!那個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額為10?其業(yè)主的應(yīng)納稅所得額又是多少?個(gè)體工商戶業(yè)主應(yīng)納稅所得額(需要扣減6萬,專項(xiàng)扣除等) 與 個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額是 一樣的?
答: 個(gè)體應(yīng)納稅額為10,業(yè)主不繳納個(gè)稅了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。










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