
進項稅轉(zhuǎn)出 對方公司已經(jīng)不存在 這張稅票稅務(wù)局不讓抵扣
答: 您好!你的問題是什么呢
未認證的進項稅經(jīng)稅務(wù)局認證需要轉(zhuǎn)出進項稅還能抵扣嗎,比如說進項稅轉(zhuǎn)出2000 然后抵扣二百
答: 您好,沒看懂您的意思,可以說的具體點嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年10月份我單位外購材料對方給開來100多萬的發(fā)票,也入賬并抵扣進項稅了,購入原材料也已經(jīng)加工生產(chǎn)用沒了,今年4月份國稅局來單位通知對方的發(fā)票失聯(lián)了,最后稅務(wù)局決定把此筆抵稅做進項稅轉(zhuǎn)出,除做進項稅轉(zhuǎn)出外還繳納一部分漬納金,做進項稅轉(zhuǎn)出如何做會計錄。(是紅沖進項稅還是增加原材料沖賬)具體能給解答一下嗎?
答: 紅沖原分錄就可以了,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅


魏夢娜 追問
2017-06-22 14:36
宋生老師 解答
2017-06-22 14:38
魏夢娜 追問
2017-06-22 14:39
宋生老師 解答
2017-06-22 14:41
魏夢娜 追問
2017-06-22 15:02
宋生老師 解答
2017-06-22 15:03