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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2018-10-08 18:08

紅沖原分錄就可以了,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-10-10 13:40

往來和已經(jīng)做為材料進入成本的部份如果也要處理要如何做?

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-10-10 13:41

往來部分我們已經(jīng)付款20萬元了,這部分如何做?

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-10-10 13:47

另外這涉及跨年了按這樣做對嗎?

答疑何老師 解答

2018-10-11 13:52

跨年的要通過以前年度損益調(diào)整

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相關問題討論
紅沖原分錄就可以了,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
2018-10-08 18:08:20
您好!你的問題是什么呢
2017-06-22 14:35:01
您好,沒看懂您的意思,可以說的具體點嗎?
2019-01-06 20:52:08
你好,可以抵扣
2017-01-18 08:42:41
您好!沒有規(guī)定。你可以這樣。
2016-12-29 09:17:12
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