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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-10-07 08:12

暫估,一般為:借:庫存商品或原材料等,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款

迷路的殺手 追問

2022-10-07 08:43

我們廠是服裝廠,超市給我們配送的是蔬菜和日用品或者辦公用品,是不是應(yīng)該用庫存商品

易 老師 解答

2022-10-07 08:46

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

迷路的殺手 追問

2022-10-07 08:49

沒有進(jìn)項(xiàng)稅的話,您發(fā)的最后一步進(jìn)項(xiàng)稅的那個(gè)就用不上了?賬做在9月,票開在10月是這樣的嗎?如果開的是普通發(fā)票,是不是做成管理費(fèi)用,那么整個(gè)分錄是怎么做的呢

易 老師 解答

2022-10-07 09:35

是的沒錯(cuò), 是這樣的借:原材料,
 
貸:應(yīng)付賬款

迷路的殺手 追問

2022-10-07 10:32

當(dāng)月是  借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款    次月支付的時(shí)候  借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 可是這個(gè)分錄沒有管理費(fèi)用
???

易 老師 解答

2022-10-07 10:43

按領(lǐng)用時(shí)記管理費(fèi)用,您好,借:管理費(fèi)用,貸:原材料等

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相關(guān)問題討論
您好,如果是開票的收入的話,是需要修修改申報(bào)表的,計(jì)入到當(dāng)期里面
2021-01-08 14:54:47
你好 可以補(bǔ)記在現(xiàn)在的?
2021-11-05 11:03:21
您好,如果四月份沒入賬可以直接在七月份入賬的
2022-08-16 10:05:22
你好 打開軟件后,按Ctrl%2BF12,直接點(diǎn)擊“完成”即可。直接點(diǎn)期末結(jié)帳可以有反結(jié)帳的選擇。
2022-04-08 10:30:09
您好,視為23年的收入,在23年確認(rèn)收入即可。
2023-02-09 10:12:46
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