員工聚餐需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學(xué),你好 需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問
含人工費(fèi)就開建筑服務(wù),不含就可以開經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

老師,年底理賬發(fā)現(xiàn)第二季度有筆收入未入賬,現(xiàn)在是直接入到第四季度還是反結(jié)賬后入當(dāng)期收入然后修改之前的申報(bào)表?
答: 您好,如果是開票的收入的話,是需要修修改申報(bào)表的,計(jì)入到當(dāng)期里面
剛進(jìn)一家新公司,從今年4月開始銀行余額不平,因?yàn)?、5、6月銀行流水都有部分未入賬1、請(qǐng)問這種情況是可以把從4月開始沒有入賬的銀行流水直接都做到7月里嗎?2、還是說必須反結(jié)賬,一直反到4月,補(bǔ)錄4銀行流水,補(bǔ)完再結(jié)賬,然后到5月補(bǔ)錄5月的呢?依次類推請(qǐng)大神回復(fù)詳細(xì)一點(diǎn)哈
答: 您好,如果四月份沒入賬可以直接在七月份入賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們銀行流水以前打不出來,現(xiàn)在可以打出來,要去補(bǔ)打1-10月的銀行流水,那我們這個(gè)要入賬入在哪個(gè)月呢?是全部反結(jié)賬回去一個(gè)月一個(gè)月錄嗎?
答: 你好 可以補(bǔ)記在現(xiàn)在的?
你好,老師,貿(mào)易公司當(dāng)月出口,按當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率開票,入賬也是這個(gè)匯率,那期末結(jié)賬前,調(diào)匯用哪個(gè)日期的匯率呀?
老師,公司有三個(gè)賬戶,我是每個(gè)賬戶按日期分別入賬的,結(jié)果結(jié)賬的時(shí)候,幾個(gè)賬戶按日期先后順序混在一起了,怎么辦呢
老師,公司有三個(gè)賬戶,我是每個(gè)賬戶按日期分別入賬的,結(jié)果結(jié)賬的時(shí)候,幾個(gè)賬戶按日期先后順序混在一起了,怎么辦呢

