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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 14:45

您好!借原材料等 貸其他應(yīng)付款=股東

墨痕未染 追問(wèn)

2017-06-21 14:56

可是股東拿的這個(gè)錢(qián)本來(lái)就是屬于公司的呀,怎么可以做其他應(yīng)付款呢? 
我是這樣處理的,入股資金我給他們開(kāi)具了收據(jù),工程款呢我也開(kāi)具了收據(jù),這兩個(gè)呢我按照正常  借:庫(kù)存現(xiàn)金     貸:實(shí)收資本-XX股東  工程款呢  借:庫(kù)存現(xiàn)金   貸:應(yīng)收賬款   ,另外讓股東給我打了借條,他拿走多少,就借條寫(xiě)多少,我用借條做了一筆分錄  借:其他應(yīng)收款-XX股東   貸:庫(kù)存現(xiàn)金  。之后用他們給我的材料單據(jù)又做了分錄  借:原材料   貸 :其他應(yīng)收款-XX股東,這樣來(lái)沖減他從公司借走的資金,不知道對(duì)不對(duì)。當(dāng)然這些都是內(nèi)賬。

宋生老師 解答

2017-06-21 14:58

您好!是這樣,這個(gè)款是投資款還是借給公司的,看股東的意思,如果股東說(shuō)是投資款。你這樣做更好。

墨痕未染 追問(wèn)

2017-06-21 14:59

這個(gè)款是投資給公司的呢

宋生老師 解答

2017-06-21 15:03

您好!那你這樣做就可以了。按你的

墨痕未染 追問(wèn)

2017-06-21 15:04

我這樣做對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2017-06-21 15:05

您好!是對(duì)的??梢缘哪?/p>

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您好!借原材料等 貸其他應(yīng)付款=股東
2017-06-21 14:45:00
您好!你現(xiàn)在要補(bǔ)這個(gè)賬嗎?
2017-06-21 14:33:36
非貨幣出資需要進(jìn)行評(píng)估,以評(píng)估報(bào)告價(jià)格入賬,以評(píng)估報(bào)告為入賬依據(jù),會(huì)計(jì)分錄是正確的。
2018-04-10 19:26:18
您好,您這兩個(gè)公司是什么關(guān)系,應(yīng)該來(lái)說(shuō)公司1師需要做銷(xiāo)售的
2019-09-21 10:41:18
你好!可以做到工資中,但是先不支付。
2018-11-14 20:23:01
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