
原材料欠錢,賣產(chǎn)品應(yīng)收賬款,股東入資100萬元記在財(cái)務(wù)報(bào)表的哪個(gè)項(xiàng)目
答: 同學(xué),你好 股東入資100萬元,計(jì)入實(shí)收資本 賣產(chǎn)品應(yīng)收賬款,計(jì)入應(yīng)收賬款 原材料欠錢沒有付,計(jì)入應(yīng)付賬款
財(cái)務(wù)把上個(gè)月的借:原材料,貸:應(yīng)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,這個(gè)月要如何紅沖啊
答: 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表為什么應(yīng)收賬款余額和報(bào)表的期末余額不想等?????
答: 你好,沒有壞賬的話看下是否預(yù)收賬款重分類了,或者看下報(bào)表格式里面的公式就知道為什么不等了,

