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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-06-21 11:16

這個不是規(guī)劃的吧,按照實際入賬吧,別造假

kj_VgMZ7bwRpn8X 追問

2017-06-21 14:29

好的,謝謝,請問本月工程竣工,但原材料發(fā)票還沒有收全,我們如何做會計分錄呢

袁老師 解答

2017-06-21 22:00

借:工程施工--暫估,貸:應付賬款,可以暫估先

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這個不是規(guī)劃的吧,按照實際入賬吧,別造假
2017-06-21 11:16:04
我公司是廣告公司,現關聯公司的人員在我司辦公,每月支付給我司一定的服務費,并要求我司為其開具增值稅專用發(fā)票。這筆收入應如何入賬,謝謝!
2016-05-18 10:20:52
可以,可以的
2017-06-01 14:29:18
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-06-16 11:27:39
學員你好,按新準則主營業(yè)務收入,是現金折扣后的金額
2022-03-20 20:18:49
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