老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉 結轉到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉到未分配利潤,通常是年底結轉 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

勞務派遣公司開具的增值稅專用發(fā)票,差額征稅的,怎么賬務處理
答: 你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應付職工薪酬
收到保安公司開的增值稅專用發(fā)票差額征稅的財務處理方法?
答: 你好,物業(yè)的嗎?記成本借勞務成本-勞務費貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開差額征稅的增值稅專用發(fā)票,支付的增值稅就是扣除支付其他方收入后的收入來繳的,賬務處理應該怎么做,支付給其他方的部分是可以用公賬打款嗎?
答: 你好,可以用公款,全額做收入,扣除部分做成本就可以了


weiluhandp_ever 追問
2017-06-21 10:59
吳月柳 解答
2017-06-21 11:41