老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話(huà)會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

老師,開(kāi)增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票打印的時(shí)候是拿自己手里的增值稅發(fā)票打印就可以么
答: 您好!如果是普通發(fā)可以這樣。如果是專(zhuān)用發(fā)票要去稅局申請(qǐng)開(kāi)紅字。
虛開(kāi)的增值稅發(fā)票可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
答: 您好!一般來(lái)說(shuō)只要是在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出去的發(fā)票,都是可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月開(kāi)的發(fā)票 10月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,9月的增值稅要交嗎,10月按的負(fù)數(shù)發(fā)票那怎么減9月的增值稅呢
答: 您好,9月增值稅要交的。10月負(fù)數(shù)發(fā)票沖減10月的藍(lán)字發(fā)票的銷(xiāo)售額即可。

