老師,最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額 問
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

老師,我們是一般納稅人,建筑公司,平常開出的勞務(wù)票偏多,3個(gè)點(diǎn),預(yù)繳時(shí)也是按3個(gè)點(diǎn)繳了,造成我們現(xiàn)在大量進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證抵扣,也就沒有入賬,現(xiàn)在我想入賬,借記:應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果這么做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
答: ?你好;? ? 1.? 你們這個(gè)是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的; 有兩種計(jì)稅方式嗎? ?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)普票,需要單獨(dú)寫應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 普通發(fā)票 不可以抵扣 應(yīng)計(jì)入成本里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人在報(bào)稅時(shí),抵扣是用銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,還是用應(yīng)稅金額減進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額?
答: 您好!用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。










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