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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-09-23 15:13

你好 這個可以有余額的  

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目 你少做了,將“進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目的分錄
2019-07-07 13:02:24
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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