老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,我想問(wèn)一下,假如稅局打電話來(lái)問(wèn)公司被投訴的那個(gè)月有沒(méi)有開(kāi)票,這種該怎么處理呀?半年沒(méi)有開(kāi)普票的情況下
答: 你好,按照實(shí)際情況,沒(méi)有開(kāi)票就說(shuō)沒(méi)開(kāi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)稅局有打電話說(shuō)我公司為什么18年沒(méi)交印花稅,要補(bǔ)交,那這種情況我是要一個(gè)一個(gè)月根據(jù)開(kāi)票收入來(lái)報(bào)印花嗎?沒(méi)有核定印花稅的
答: 你好 印花稅各地規(guī)定有差異 我們是按收入的一定比例來(lái)繳納的 沒(méi)核定的話 你需要咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟惥帧?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司7月份的進(jìn)項(xiàng)稅票被稅務(wù)局認(rèn)定為假票,7月份申報(bào)的稅也沒(méi)有繳納,從10月份開(kāi)始就沒(méi)有申報(bào)過(guò)稅,我最近看了一下,稅還是沒(méi)交,也沒(méi)申報(bào),我想問(wèn)這種情況老板不理的話,后期會(huì)怎樣?
答: 你好,對(duì)方的假票給他退回去,重新開(kāi),之前的稅申報(bào)了沒(méi)交稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)交,有罰款滯納金,后面的你不報(bào)時(shí)間久了會(huì)被列非正常戶(hù)