生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報關(guān),舉例出口金額USD10000、運 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認)。 備注 出口合同號:CON-2024-001;出口日期:20240515;報關(guān)單號:123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運費 USD 100,保費 USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進項和銷項都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費,當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費的 答
老師我想問下 我們公司幾個股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

進項稅額能沖減期間費用嗎?如:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:管理費用 銷售費用
答: <p>你好,一般沒有這種分錄 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
如果稅控盤專票490元稅額71.20元,去年7月全額抵扣沖減管理費用,在9月認證,認證當(dāng)月做分錄: 借:應(yīng)交增值稅-進項稅71.20 ,貸:管理費用71.20。在本月再做調(diào)整:借:管理費用71.20 ,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出71.20。對嗎?
答: 您好,不對的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費用-服務(wù)費,490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)490。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出


謙受益 追問
2017-06-15 23:50
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 22:45
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:19
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:55