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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-15 23:17

如果在7月申報時已把490元填在申報主表23行“應(yīng)納稅額減征額”欄,在9月時又把專票認證,71.20元列入進項稅額申報,當(dāng)時也沒做進項稅額轉(zhuǎn)出,本月才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?為什么上面最后一行借:管理費用-服務(wù)費,負490不是記在貸方?

謙受益 追問

2017-06-15 23:50

是在本月做轉(zhuǎn)出嗎?那么9月的賬務(wù)處理怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 71.20  貸:管理費用-服務(wù)費71.20  。做轉(zhuǎn)出時又該怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 22:45

您好,不對的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費用-服務(wù)費,490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)490。

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 23:19

您好,應(yīng)該把71.20元做進項轉(zhuǎn)出處理。因為利潤表管理費用項目取數(shù)是管理費用科目借方發(fā)生額,或者累計借方發(fā)生額,為保證利潤表取數(shù)正確,才借:管理費用-服務(wù)費,負490,而不記在貸方的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 23:55

您好,是的,轉(zhuǎn)出時,借,管理費用_服務(wù)費71.2,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出71.2

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<p>你好,一般沒有這種分錄         </p>
2016-07-30 22:29:50
您好,不對的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費用-服務(wù)費,490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)490。
2017-06-15 22:45:23
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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