
老師,6月的憑證做錯了,多記了,在8月份發(fā)現(xiàn)錯了,把其他發(fā)票的金額做到錯誤的憑證去了,怎么調(diào)整?
答: 你好,可以先沖銷錯誤的,然后做一筆正確的分錄?
老師。您好,如果3月份憑證做錯了。但是6月份才發(fā)現(xiàn)錯了,而且其他賬簿都跟著錯誤的憑證填寫了,現(xiàn)在憑證和賬簿怎么辦,怎么處理
答: 您好!一般都是補充登記。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份做憑證錯了原始憑證上的金額,現(xiàn)在3月份了才發(fā)現(xiàn),怎么做?
答: 可以沖回按正確做就可以
發(fā)現(xiàn)8月份有一個憑證錯了,借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付的 這個憑證入多了一個 怎么調(diào)整呢?是做相反分錄還是要做紅字呢
請問:發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證會計科目錯誤了,該怎么調(diào)整?把其他應(yīng)付款計入了短期借款,金額沒有錯誤
老師我6月做了一筆接待費當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn),憑證已裝訂,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的費用是錯誤的,怎樣把這筆接待費調(diào)整成其他費用?


海貝 追問
2022-08-29 09:03
鄒老師 解答
2022-08-29 09:04
海貝 追問
2022-08-29 09:38
鄒老師 解答
2022-08-29 09:39