
老師好 借固定資產(chǎn)2900貸其他應(yīng)付款2900折舊116.58這筆折舊費(fèi)怎么做分錄?
答: 你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
老師,我這邊要注銷公司,賬上有其他應(yīng)付款掛賬115萬左右,固定資產(chǎn)也沒折舊完 這種要怎么處理?
答: 你好;? ? 固定資產(chǎn)做變賣 處理? 繳納稅費(fèi) ;而你其他應(yīng)付款 要支付或者? 是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入涉及所得稅??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
羅老師,我想問個(gè)問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來款購買固定資產(chǎn),因?yàn)橥鶃砜钷D(zhuǎn)入本單位的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是這樣記賬的:借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬。那用這筆往來款項(xiàng)購置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能不能這樣記賬:(只記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬)1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余這樣做的話,到時(shí)候每月按正常記提固定資產(chǎn)折舊時(shí),是否賬不平呢?
答: 您好,用這筆往來款項(xiàng)購置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能這樣記賬。 (只記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬) 1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余 這樣做的話,到時(shí)候每月按正常計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),不會(huì)賬不平的。

