
公司進(jìn)項發(fā)票被查是假的,那補交增值稅還有滯納金,那補繳的增值稅要計入什么科目?
答: 您好!計入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
收到一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我的科目只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目,請問我這張票的分錄怎么做?
答: 你好 采購時的分錄 不變 金額用負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,增值稅明細(xì)科目有:進(jìn)項稅額,銷項稅額,出口退稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來借:應(yīng)繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢?
答: 因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了

