老師您好,我四月份紅沖發(fā)票合計稅額-0.92,五月紅沖 問
同學(xué),你好 具體什么問題 答
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問
賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個關(guān)鍵節(jié)點,確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷售收入 依據(jù)出口報關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷售收入。 會計分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 按出口產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時轉(zhuǎn)出對應(yīng)的進(jìn)項稅額。 會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 出口銷售成本 貸:庫存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷與外銷增值稅 內(nèi)銷業(yè)務(wù)正常計提銷項稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會計分錄(內(nèi)銷): 借:應(yīng)收賬款 - 國內(nèi)客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷銷售收入 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過退稅申請后,收到退稅款時進(jìn)行賬務(wù)處理。 會計分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅差,再核算內(nèi)銷稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報,90 天內(nèi)完成外匯核銷并同步申報附加稅 答
固定資產(chǎn),有增固的部分,增固部分的折舊年限怎么計 問
您好,這個的話,還是按照原來的剩余118來 答
老師,您好!公司的實習(xí)生需要買社保嗎 問
實習(xí)后正式上崗的,就需要滿1個月就要買的 答
在券商買的期權(quán)收益要繳納增值稅嗎? 問
同學(xué),你好 要繳納的 答

本月要變稅號了,但是還沒變,現(xiàn)在進(jìn)項的專票和普票應(yīng)該按新稅號開還是老稅號開
答: 您好,按新稅號開。
開某項目的專票 把專票尾號26-29放進(jìn)去了但是點的普票,現(xiàn)在普票已經(jīng)作廢了,但是稅盤里專票稅號沒法對應(yīng),專票票號系統(tǒng)還是26號,但是紙質(zhì)專票已經(jīng)是30了。
答: 專票空白的26-29來作廢的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項發(fā)票是普票,銷項開專票,怎么繳稅,進(jìn)項是普票,開出去的專票和普票繳納的稅額一樣嗎
答: 進(jìn)項發(fā)票是普票,銷項開專票,怎么繳稅—交專票的稅額






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