
借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)收賬款 10, 借:應(yīng)付賬款 10 貸:管理費(fèi)用 10,,,這樣的分錄對(duì)不對(duì),管理費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能變成0嗎
答: 你好,你把代發(fā)的管理費(fèi)用借方在借方負(fù)數(shù)就對(duì)了。
借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯(cuò)了,是否紅沖的時(shí)候,只需做貸方紅沖+更正即可?即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100
答: 需要紅沖原來(lái)的全部分錄,不是部分紅沖
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款哪一種好一點(diǎn),有沒有什么區(qū)別,對(duì)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報(bào)表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對(duì)管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。


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2022-08-16 14:06
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2022-08-16 14:07
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2022-08-16 14:13
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2022-08-16 14:35
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