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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-16 14:01

你好,你把代發(fā)的管理費(fèi)用借方在借方負(fù)數(shù)就對(duì)了。

CR 追問(wèn)

2022-08-16 14:06

不好意思,問(wèn)錯(cuò)了,應(yīng)收應(yīng)付的余額通過(guò)管理費(fèi)用調(diào)整一下,又不想計(jì)入管理費(fèi)用里面,這個(gè)分錄方向要怎么寫

郭老師 解答

2022-08-16 14:07

借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

CR 追問(wèn)

2022-08-16 14:10

這樣還是會(huì)計(jì)入報(bào)表里的管理費(fèi)用里面

郭老師 解答

2022-08-16 14:13

你的管理費(fèi)用你之前做了,現(xiàn)在紅沖了,你的管理費(fèi)用就沒有了。

CR 追問(wèn)

2022-08-16 14:35

如果是之前做費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用  10  貸:現(xiàn)金   現(xiàn)在退回來(lái)了,是不是相反的分錄就可以了,借;現(xiàn)金  10,  貸:管理費(fèi)用  10,不用紅沖了

郭老師 解答

2022-08-16 14:35

是的是的,是這么做的。

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你好,你把代發(fā)的管理費(fèi)用借方在借方負(fù)數(shù)就對(duì)了。
2022-08-16 14:01:51
需要紅沖原來(lái)的全部分錄,不是部分紅沖
2020-07-07 14:51:24
你好,這個(gè)經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬(wàn)明明收回來(lái)了,這個(gè)是怎么知道的呢,這個(gè)不能作為調(diào)整的證明嗎?
2022-11-14 22:28:17
你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對(duì)管理費(fèi)用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-04-06 10:38:16
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