
老師,因隔壁倉庫借接我單位電用的,每個(gè)月初才會分?jǐn)傠娰M(fèi),那我分錄能這樣做嗎?借:管理費(fèi)用 ,其它應(yīng)收款,貸:應(yīng)付賬款
答: 同學(xué)你好 你用一個(gè)往來科目就行
老師,之前工人弄壞機(jī)器1萬,把他的工資5000全額抵作賠償了,借管理費(fèi)用5000 其它應(yīng)收款-XX員工5000 貸應(yīng)付賬款-維修公司維修費(fèi),過了2個(gè)月后,員工跟公司談好了,公司把當(dāng)時(shí)作為賠償?shù)墓べY的50%補(bǔ)發(fā)給員工,請問補(bǔ)發(fā)時(shí)候怎么做分錄?
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)收賬款 10, 借:應(yīng)付賬款 10 貸:管理費(fèi)用 10,,,這樣的分錄對不對,管理費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能變成0嗎
答: 你好,你把代發(fā)的管理費(fèi)用借方在借方負(fù)數(shù)就對了。


高明 追問
2021-11-09 09:49
樸老師 解答
2021-11-09 09:52