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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-09 16:47

您好!你紅字沖減錯誤的,然后按實(shí)際已經(jīng)支付的做賬 
另外再把沒匯的補(bǔ)做進(jìn)去。

天天向上 追問

2017-06-09 16:52

再做就是6月份憑證了,沒明白意思 
5月份的是     借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款 
我賬沒做錯,是出納支票開錯了

宋生老師 解答

2017-06-09 16:55

您好!是啊。但是銀行那里只付了9360,那你的就錯了。只能你將就他啊

天天向上 追問

2017-06-09 16:55

借:管理費(fèi)用   9630     貸:銀行存款     9630           支票開成了    9360

宋生老師 解答

2017-06-09 17:00

你好!是的啊。你只能修改你的跟他的一致

天天向上 追問

2017-06-09 17:03

借:管理費(fèi)用  -270     貸:銀行存款     270       
 
這樣行嗎?

宋生老師 解答

2017-06-10 11:40

您好!不對。你銀行存款應(yīng)該增加

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您好!你紅字沖減錯誤的,然后按實(shí)際已經(jīng)支付的做賬 另外再把沒匯的補(bǔ)做進(jìn)去。
2017-06-09 16:47:01
您好,滯納金計入營業(yè)外支出
2019-11-25 16:34:04
您好 請問是核定征收還是查賬征收
2022-01-08 20:14:17
你好,協(xié)議做不來帳的,但是租金或者報銷費(fèi)用做賬就好,可以計入管理費(fèi)用――車輛使用費(fèi)
2019-09-24 11:18:35
你好 不可以代為支付 除非母子公司簽訂一個人員的委派協(xié)議
2020-09-04 11:18:55
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