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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-04 18:46

不對的,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,你這個進(jìn)項沒法抵扣。

郭老師 解答

2022-08-04 18:46

借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款,
然后把你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
2017-05-24 16:10:43
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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