
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
購買金稅盤后如何做帳?借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅-減稅額貸:管理費用然后呢?
答: 沒有然后啦就可以啦。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方沒有發(fā)生額
購買稅控盤 借管理費用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款480 貸管理費用 480 管理費用一借一貸沖平了 管理費用只做過渡科目來用?
老師能幫我看一下初次購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備分錄嗎?A借固定資產 貸銀行存款 借應交稅費應交增值(減免)貸管理費用B借固定資產 管理費用 貸銀行存款借應交稅費應交增值稅(減免)貸管理費用
會計分錄是怎么處理呢!借:管理費用 820貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 820借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 490貸:管理費用 490是這樣的嗎


笑看人生 追問
2019-09-24 12:21
彩麗老師 解答
2019-09-24 12:32
笑看人生 追問
2019-09-24 14:20
彩麗老師 解答
2019-09-24 14:26